1 目的
1.1 为了科学合理使用年度预算资金,确保预算资金得到充分、合规、高效地使用,有力促进全年各项重点工作目标圆满完成,依据《中华人民共和国预算法》、《中华人民共和国政府采购法》等法律法规,特制定本办法。
2 范围
2.1 适用于年度预算的编制、执行、调整,以及年终部门财务决算等工作。
3 职责
3.1 财务科:作为我处预算九州平台备用网址部门,负责预算的审核汇总、入库、申报、调整、预算执行和年终部门决算的编报工作。
3.2 计划科:负责专项预算项目汇总。
3.3 各业务科室:负责本部门的项目预算编制和预算执行。
4 预算编报程序和要求
4.1 预算编制科学,公开透明、符合程序。
4.2 根据高管局年度预算编报有关要求,布置预算申报工作。
4.3 各业务科室按职责分工负责相应预算项目的申报,报业务主管副处长审核后交财务科。
4.4 财务科将预算项目进行汇总,报主管财务副处长、处长审阅后,经处长办公会研究审定。
4.5 财务科按处长办公会意见进行修改,提交高管局预算科。
4.6 财务科根据高管局预算项目批复情况进行入库、申报、审核、调整预算。
5 预算执行及要求
5.1 年初,在财政部门下达年度预算批复后,项目相关科室结合年度重点工作目标任务,对所负责的项目进行细化,由计划科汇总,报处领导班子会议研究通过后,下达全年《九州平台备用网址处年度专项项目工作计划》。
5.2 根据预算开支九州平台备用网址层次,预算分解指标分为《下属单位经费包干计划》和《处机关科室(单位)经费开支计划》。下属单位经费包干计划指标由财务科根据《费用九州平台备用网址办法》分项目编制,机关科室(单位)依据工作安排提出本年度其所负责的经费开支项目、立项理由、开支金额及测算依据。财务科进行全面汇总、审核、分析、均衡,最终形成本年度预算分解控制指标,报经处领导审定后,作为全年预算经费开支控制依据。
5.3 实时动态九州平台备用网址是预算执行过程九州平台备用网址的指导原则。财务科每月初对上月开支情况进行数据统计、分析,编制《XXXX年XX月预算执行情况明细表》与《XXXX年XX月日常公用经费执行情况表》,重点关注各预算项目的支付进度和存在的主要问题。财务科将适时调度有关业务科室,督促项目进展,采取有力措施,加快预算执行进度,确保达到财政部门要求的预算执行时间节点比例(6月份完成60%,10月份完成90%)。
5.4 每年9月,组织召开预算调整会议。财务科、计划科汇报预算执行情况,合理预计各预算项目可用资金。由各业务科室提出年度预算执行调整建议,处领导研究审定。
5.5 年度决算工作完成后,财务科按规定申报项目结转。对年度预算执行情况进行总结,提出下年度预算执行需关注的事项,并在下年度预算分解、执行工作中予以落实。
6 年度部门决算编报工作
每年1月份,财务科严格按照省财政厅要求编报上年度财务决算。决算数据要做到数据准确、情况真实、内容完整,账表相符、账账相符、账实相符、账证相符。
7 附则
本办法自印发之日起执行。实施中如有问题,由财务科负责解释。
8 附件
8.1 相关记录
8.1.1 《XXXX年XX月预算执行情况明细表》
8.1.2 《XXXX年XX月日常公用经费执行情况表》
8.2 工作流程
8.2.1 《年度财务预算编制》